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Caricare la fattura

SupplyOn eInvoicing via PDF

Caricare la fattura

Nota: Questo articolo è una traduzione automatica. SupplyOn non si assume alcuna responsabilità per l'accuratezza o la completezza della traduzione.

Quali sono i passi necessari?

Passo 1

Fare clic nella barra degli strumenti su Carica fatture e poi su Carica fatture PDF.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Carica fatture PDF.

PDF-Invoice_Upload-01

Passo 2

Selezionare i seguenti campi obbligatori:

Cliente: Selezionare l'unità organizzativa del cliente a cui è destinata la fattura.
Fornitore: Selezionare l'unità organizzativa della propria azienda per la quale si intende generare la fattura.
Layout PDF: Selezionare il layout della fattura appropriato.

Passo 3

Fare clic su Seleziona file PDF per caricare una o più fatture PDF da cui estrarre i dati strutturati della fattura.

È anche possibile aggiungere uno o più file come allegati a ciascuna fattura PDF. Gli allegati devono rispettare le regole definite dal cliente, ad esempio per quanto riguarda i tipi di file selezionati, il numero e le dimensioni degli allegati, ecc.

a) Fare clic su Carica.

Utilizzare questa opzione se si desidera controllare e modificare la fattura. Si consiglia di iniziare con "Carica" e dopo un periodo di test positivi passare a "Carica e invia".

Durante l'elaborazione della fattura caricata da parte del sistema, questa si trova nella scheda Bozza dei dati di estrazione. Questa operazione può richiedere fino a 48 ore.

La fattura è quindi disponibile nella scheda Pronta per l'invio. È possibile modificare la fattura e inviarla al cliente. Se si è verificato un errore durante l'elaborazione, la fattura rimane nella scheda Bozza.

- oppure

b) Fare clic su Carica e invia.

Durante l'elaborazione della fattura caricata, questa viene visualizzata nella scheda Inviata nello stato di elaborazione. L'elaborazione può richiedere fino a 48 ore. La fattura è quindi disponibile nella scheda Inviata.

Le fatture senza errori vengono inviate direttamente al cliente. Se si è verificato un errore durante l'elaborazione, alla fattura viene assegnato lo stato Errore. La fattura con errori non viene inviata al cliente. Alla pagina elaborazione degli errori

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